Какой правильный алгоритм расчёта НДС при покупке за рубежом и дальнейшей продажи с НДС?

Ввозим, уплачивая НДС, из-за рубежа. Что именно уплачиваем и с какой суммы? С суммы инвойса или с суммы инвойса + расходы на таможню (брокер, доставка, допуслуги)? Далее продаём в маркетплейсах — платим конечную продажу по цене, которую отдал покупатель или всю сумму, которую считает маркетплейс и компенсирует скидкой СПП? Как возмещаются эти суммы НДС? Таможенный и при продаже? Мы вам отправили документы на открытие ООО и счёта, но данные вопросы нужно решить заранее, у нас не готова юнитка к белому ввозу и расчёту НДС, когда ты его два раза по факту оплачиваешь. Как и когда его вернут?

Ответы

  • Таможенная стоимость включает в себя цену ввозимого товара и дополнительные расходы, которые могут включать, но не ограничиваются, транспортными расходами, страховкой, пошлинами и другими сборами, необходимыми для ввоза товаров Доходом от реализации будет та сумма, которую вам заплатил покупатель (за вычетом скидок). Если вы при этом платите НДС 20%, то можете возместить таможенный НДС. НДС при продаже вы платите в бюджет (за вычетом таможенного). Если ваши доходы до 60 миллионов руб. и вы применяете УСН 15%, тогда таможенный НДС у вас уменьшает ваш единый налог. Если вы применяете УСН 6% и не платите НДС 20%, тогда таможенный НДС вы платите из вашей прибыли.
    • , несколько вопросов?! ООО на ОСНО Мы оплатили НДС на таможне, как и когда нам его вернуть? Как рассчитать дополнительную наценку на расходы по маркетплейсу? Допустим мы рассчитали что 12220 с НДС это продажа вне маркетов, какие дальнейшие расчёты и как? Они комиссию считают со всей суммы или как? Допустим 50% комиссия. Нам прибавлять ее с учетом НДС? А другие услуги маркетплейса которые за баллы, это вообще как считается или балы не облагаются, то что где считаем?

Нужен срочный ответ?

Задайте вопрос бесплатному ИИ-Ассистенту и получите ответ за несколько секунд